點擊數:189發布時間:2017-05-02
為了規范財務核算,強化財務監督管理職能,集團財務審計部于2017年4月17至27日開展了全集團財務檢查工作,對各單位會計核算、資金管理 、收入核算、費用控制、成本控制、實物資產管理、往來賬管理、財務報告、日常管理等財務工作進行檢查,期間得到各單位領導及財務同仁的大力支持,工作進展順利,并在規定的時間內圓滿完成此次檢查工作。
從此次檢查情況來看,大部分單位財務基礎工作較好,單據審核能做到嚴格把關,資金盤點及時完成,會計核算及財務報告也做到及時出具和完成;針對檢查中發現的問題,集團財審部及時提出了整改要求和措施,并及時督促各單位完成整改。
通過開展此次財務檢查,集團財審部對于各單位財務工作中出現的問題做到了及時發現和處理,同時財審部也將進一步完善公司的財務制度,不斷加強核算與監督管理工作。財審部對集團全體財務人員提出了更高要求,希望大家繼續保持認真負責的態度,堅持財務原則,做好核算與監督,加強制度建設,將財務工作完成的更好,充分展現財務人員的價值,努力提高企業的效益。
集團財審部
2017年4月29日